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中國內部審計協會關于2009年度全國內部審計與內部控制體系建設理論研討獲獎情況的通報

2011-12-09 00:38:37

各省、自治區、直轄市內部審計(師)協會,國務院有關部門、中央直屬企事業單位內部審計機構,協會各分會:
    2009年10月,中國內部審計協會在各會員單位廣泛開展群眾性理論研討和經驗交流的基礎上,在山東省煙臺市召開了“內部審計與內部控制體系建設”理論研討暨經驗交流會。經中國內部審計協會學術委員會對提交論文的評定,評選出了一批優秀論文,同時,根據各會員單位申報的組織過程及論文獲獎情況,評選出組織獎。為了激勵廣大內部審計工作者積極探索內部審計理論和實踐,促進內部審計工作水平的提高,現將獲獎名單予以公布。
    獲獎論文中有代表性的作品,將在《中國內部審計》雜志和中國內部審計協會網站上陸續選登,供廣大內部審計人員學習、借鑒和研究。希望獲獎單位和個人繼續發揚求真務實、不懈努力、勇于創新的精神,在今后的內部審計理論和實務研究中再接再厲,做出新的成績。


附件:內部審計與內部控制體系建設獲獎名單

                      二○○九年十月二十一日

 

附件
內部審計與內部控制體系建設
獲獎名單

一等獎8篇
1. 內部審計在企業開展內部控制評價的應用研究
廣西內部審計師協會  廣西財經學院
廣西電網公司聯合課題組
2 . 論企業內部審計與內部控制體系建設 
中國石化勝利油田分公司審計處
李德勝  陳冬梅 李方華 孫慶梅
許曉穎 王紅霞  張亭楠 劉會平 程廣凱
3 . “同級審計”在加強企業內控體系建設中的聯動效應初探
湖北省內部審計師協會  武漢鋼鐵(集團)公司課題組
4. “中國薩班斯”體系與中國上市公司內部審計----兼論上市公司內部審計對《企業內部控制基本規范》的應對措施 中山大學審計處  丁朝霞
5. 企業內部控制自我評估(CSA)的實務研究——基于上汽集團建于IT系統平臺之上的CSA實踐 
上海市內部審計師協會課題組
施濤  徐志中  李子雄  季家友  馬莉黛  尤家榮
朱俊 沈旭 蔡蕾 徐楊 周潔 容玲 王真真 鄭杰 杜慶寧
6. 強化內部控制是發揮審計免疫系統功能作用的基本保證 廣州市公安局課題組
7. 基于COSO框架的企業內部控制模糊自我評價
重慶理工大學 重慶市內部審計協會課題組
8. MTCR內部控制評價模式在多元化集團中的應用
力諾集團股份有限公司  司海健  傅傳海
二等獎26篇
1 . 試論商業銀行內部控制評價標準的完善方向——基于中國建設銀行實踐經驗的思考與研究
中國建設銀行上海審計分部課題組
2. 內部審計在上市公司內部控制制度建設中的作用和實踐中國聯通公司審計部山東分部
王春昕 黃宗雄 李健 趙華光
3. 構建企業內部控制評價標準體系的對策思考
湖北省內部審計師協會
中國石化集團江漢石油管理局課題組
4. 企業內部審計開展內部控制評價的研究
 中國石化審計局武漢分局課題組
萬文鋼  余天京  劉文漢  鄧仁杰  王勁
5. 內部審計、內部控制自我評價與內部控制體系建設
——基于現代內部審計功能拓展的視角
內蒙古財經學院    趙麗芳  王巖  閔德明
6. 商業銀行內部控制自我評估工作的探索與實踐
中國工商銀行內審上海分局內控自我評估課題研究組
7. 人民銀行會計管理控制定量評價系統初探
湖北省內部審計師協會
中國人民銀行武漢分行內審處課題組
8. 上市公司內部審計模式及需求動因研究——基于湘潭市上市公司的調查
湘潭市內審協會課題組
9. 內部控制審計在油田企業中的應用實踐及理論探討
中國石化江漢油田分公司課題組
鄒志國  單石奇  譚偉  周建林  周湘華  李德軍
10. 施工企業內部審計協助管理層實施《企業內部控制基本規范》的基本對策
中鐵大橋局集團河南課題  范經華 謝朝松 袁維平 盧國政
11. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐探討
勝利油田分公司審計處課題組
鄭志剛 劉彥軍 張曉強 宗曰武
張國剛 劉明霞  張海燕 孫春林  潘國輝
12. 基于價值創造導向的工商銀行內部控制評估體系構建實踐 
中國工商銀行內審直屬分局課題研究組
13. 內部審計與內部控制的關系研究——基于復雜系統觀視角 
江西內部審計協會 周茂華
14. 內部控制在內部審計實務中的應用研究
 中國石化審計局北京分局課題組
            邱發森  鄒志軍  戚桂軍  魏以萍  朱奕燕
                  陳雪嵩  陳平  張鐵成  范忠  柳芳
15. 建立和完善內部控制評價標準體系的探討
湖北省內部審計師協會
                中國移動通信集團湖北有限公司課題組
16. 商業銀行內部控制評價改進初探
中國建設銀行湖南總審計室內部控制評價改進研究課題組
17. 內部控制自我評價方法及形式
 四川航天技術研究院審計部  陳毓  吳容
18. 基于平衡記分卡的審計預警及評價指標體系研究
——以中國移動北京公司為例
 中國移動通信集團北京有限公司審計部
            李偉強 肖志立 夏軍 趙元元 趙建平 于清陽
19. 基于內部審計為主體的內部控制評價標準與指標體系的構建
內蒙古財經學院課題組  高巖芳 蘭秀文  趙金鑫  田佳麗
20. 建行轉型期內部控制審計評價研究
建設銀行沈陽審計分部
副主任兼非現場與IT審計處高級經理  鄭煥敏
21. 農村合作金融內部審計開展內部控制評價的實踐探索 浙江省農村信用社聯合社  姚玉沿  劉樂榮
22. 治理“病灶”——對商業銀行基層機構內部控制的建設性反思
中國銀行江西省分行稽核部  王莉榕  羅建鴻
23. 論內部審計在商業銀行內部控制體系建設中的作用
中國工商銀行廣西分行 趙問平
24. 縣級供電公司內部控制自我評估的實踐與思考
安徽電力休寧供電有限責任公司   項燕
25. 商業銀行內部控制審計評價等級及定義研究
中國建設銀行武漢審計分部  李萍
26. 內部審計開展企業內部控制評價業務探討
勝利石油管理局審計處  李德勝
三等獎78篇
1. 內控新機制下風險導向內部審計研究
湘潭大學審計處 湘潭大學商學院  鐘希余 王凱
2. 淺析內部審計在內部控制體系中的角色及作用
中國石化管道儲運分公司課題組
錢建華  李巖  丁友  張紅慶  段成浩
                     邵大勇  程興會  遲洪濤  宋志國
3. 內部控制審計的主要內容、方法及作用
中國石化審計局南京分局課題組
       向谷峰  賀永紅  陸征  江玉均  高軍喜  聞佳鳳
4. 內部控制與盈余管理相關性研究
——來自江蘇A股上市公司的經驗證據
鹽城工學院  李斌  王奇杰
鹽城市審計局        雷春
5. 論商業銀行內部控制評價工作中的“十重十輕”
中國銀行江蘇省分行稽核部   陸明
6. 內審機構開展內部控制自我評估的探索與實踐
浙江省內部審計協會課題組
  王小龍  何志方  楊挺  劉春蘭  甘偉軍
7. 商業銀行內部控制自我評估的實踐與思考
中國工商銀行內審上海分局內部控制評估課題研究組
8. 內控風險評估問卷在內控自我評估工作中的應用
中國移動通信集團公司內審部  張偉 左付偉
9. 完善內部控制評價標準體系的思考
中國建筑股份有限公司  吳江紅
10. 企業內部控制獨立審計評價體系研究
中國石化審計局廣州分局課題組
周新遷 柯玉蕓 張勇 楊文遠
楊煌達 王國榮 陳文革 黃良幸
11. 關于提升內部審計工作促進企業內部控制體系建設的探討 
中國鐵建股份有限公司  沈曉霞
12. 完善商業銀行內部控制評價標準的思考與實踐 
中國銀行   梁衛雄
13. 內部控制的滿意度分析
湘潭大學審計處  劉朝暉
14. 推動人民銀行內部控制審計與評價工作向縱深發展的路徑探討
 中國人民銀行南京分行內審處課題組
                  蔣耀初  趙淑云 張云初 周翔 姜靜敏
15. 從“評價”到“治理”再到“防控” ——基于財務工程之內部控制視角下的內審功能設計與應用研究
徐州工程機械集團有限公司  吳江龍  劉興鋒
16. 關于如何提高內部控制執行力的研究
惠州市德賽集團有限公司    譚其林  胡海偉
17 . 運用內部審計評價推進內部控制建設的實踐
攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司監察審計部
18. 金融企業內部控制評價體系的思考與實踐
浙江省農村信用聯社寧波辦事處  張初礎  金銀助
寧波鄞州農村合作銀行 周建斌 劉紅生 董文娟
19. 內部審計在企業內部控制中的作用
海南電網公司審計部    曾宗輝
20. 關于控制自我評估在我國商業銀行的應用研究 
中國建設銀行山東總審計室現場二處   陳瑛
21. 論企業內部控制評價體系的構建
---以山西省電力公司內部控制評價體系構建為例
山西省電力公司審計部   殷全新
22. 民營企業內審在企業內控制度建設中的作用
廣廈控股創業投資有限公司   樓金生  王麗琳
23. 關于企業開展內部控制體系建設專項評價的思考
青島啤酒股份有限公司  南方偉
24. 開展內部控制自我評估的形式與方法
常州天合光能有限公司   林艷
25. 商業銀行內部控制評價效應分析及對策
中國工商銀行陜西省分行   劉有政
中國農業銀行陜西省分行   董會娥
26. 基于現代內部審計的企業內部控制體系建設研究
西安秦華天然氣有限公司內部審計部  郭文萍
27. 內部審計在農業銀行開展內控評價的實踐與思考
安徽省農行駐巢湖審計辦事處   李力
28. 基于風險管理的商業銀行內部控制研究
農業銀行總行審計局   肖琳  申睿波
29. 內部審計應在內部控制活動中發揮積極的作用 
南車戚墅堰機車有限公司審計部   裴美  馬寶康
30. 工商銀行股份有限公司內部審計開展內部控制評價的實踐 
中國工商銀行廣西分行   楊繼曼  李恩勝
31. 內部審計在企業內部控制中的角色和作用
上海汽車集團股份有限公司  張宗濟
32. 充分發揮商業銀行內部審計職能  協助管理層實施《企業內部控制基本規范》
中國建設銀行武漢審計分部課題組
33. 核電項目內部控制及自我評估方法初探
中核集團三門核電有限公司 金頌時 徐福艷
34. 美國內部控制審計最佳實務研究
中國建筑股份有限公司審計局    徐陽
35. 后薩奧時期電信企業內部控制的持續優化
中國電信紹興分公司   任偉琴
36. 淺談內部控制自我評估應用
農業銀行寧波分行內控合規部課題組
37. 內部審計與內部控制體系建設
——規范與示范并舉,構建三位一體的內控遵循工作體系
 中國移動通信集團浙江有限公司課題組
38. 內部審計如何從監督檢查角度協助管理層實施《企業內部控制基本規范》——基于建筑行業實務特點
中國海外集團監察審計部  曹文楊
39. 關于商業銀行內部控制審計報告及報送的思考
中國建設銀行西安審計分部課題組
40. 內部控制評價方式的實踐與思考
建設銀行天津審計分部  張琳
41. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐 
中國建筑股份有限公司審計局  袁甜甜
42. 夯實內控制度基礎,提高企業經營管理水平
——簡述開展內控制度自我評估的方法與形式
來賓市興賓區供電公司  梁興
43.我國商業銀行內部控制信息披露初探 
東南大學  黃海濤  陳蘇美    華中科技大學 黃月
44.淺談金融危機下的農村合作金融機構內部控制 
浙江溫州甌海農村合作銀行    周良英  馬恩待
45. 內部審計在內部控制體系中的角色和作用
中國聯合網絡通信有限公司  張立萍
46.發揮內部審計評價職能  強化郵政企業內部控制
——北京郵政內部審計開展內部控制評價實踐探索
北京市郵政公司  趙穎華 王榮慧
47.淺談內部審計在貫徹《企業內部控制基本規范》中的作用 
上海百聯集團股份有限公司審計中心  繆青
48.我國電信企業內部審計如何協助管理層實施《企業內部控制基本規范》
中國移動通信集團河南有限公司  金正平 王海東
49 . 企業內部控制與內部審計存在的問題及對策研究
遂寧市審計局 唐輝榮
50. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐
——試論對分支機構內控評價實踐的構建
中國建設銀行安徽總審計室課題組
51.內部審計與內部控制體系建設
——內部審計在企業開展內部控制評價的實踐
中國移動浙江公司課題組
52.建筑企業內部審計如何協助管理層實施《企業內部控制基本規范》
中國建筑股份有限公司審計局   栗娜
53.加快農業銀行內部審計轉型 助推《企業內部控制基本規范》實施
 農業銀行河北省分行駐滄州內控合規辦事處   魯金府
54.中小企業內部審計在企業內部控制制度建設中的作用 中國遠洋運輸(集團)總公司監督部    張鐵峰
大連中遠物流有限公司監督部          賈麗娜
55.社保基金管理中內部控制的構建與實施
東城區勞動和社會保障局  王天林 劉峰峰
56.開展內部控制審計實踐  實現內部審計的傳承與創新
中航工業成都飛機工業公司運營監控部
   李國祥 王建榮 黎萍
57.做好內部控制評價是完善商業銀行內控體系建設的關鍵農業銀行河北分行駐唐山內控合規辦事處
                                 魏繼榮  王勤  李錚
58.對供電企業內部控制與風險管理運行現狀的思考
滁州供電公司課題組   張莉
59.內控評審在C網建設項目全過程跟蹤審計中的方法與應用
中國電信集團四川成都分公司   馬砅  張弦
60.建立以風險為導向的內部控制評估體系的思考 
中國電信集團湖北分公司審計部  徐武利
61.加強和完善內部控制評價的思考
中國銀河金融控股有限責任公司 曾全義
62.商業銀行內部審計在內部控制中的作用
農業銀行山東分行   宋偉  曲首晟
63.企業開展內部控制前期評估工作的方法與實踐
天津創業環保集團股份有限公司   王艷敏
64.基層農行內控建設與內部審計的難點及對策
農業銀行江蘇分行駐鎮江審計辦 尹明華 關懷
65.內部控制理論對石油企業內部審計發展的啟示 
塔里木油田公司審計處 陳建華 李艷勇 胡瓊玲
66.建設內部審計標準化管理體系的思考與實踐
中國移動通信集團廣東有限公司  李衛星  汪春信
67.淺議內部審計在完善企業合同管理內部控制中的作用
上海機場(集團)有限公司法務審計部  馮暢
68.內審在企業招投標內部控制活動中的實踐
凌源鋼鐵集團有限責任公司審計監察部   車彥生 張海龍
69.淺談醫院設備政府采購內部控制的設計與實施 
北京地壇醫院   施連艷
70.關于企業風險管理與內部控制關系的思考
鞍鋼集團公司審計部
71.淺析核電企業內部審計如何促進企業內部控制 
核電秦山聯營有限公司審計處   李小明  王輝  王長敏
72.高等學校資金(財務)內部控制體系構建
重慶大學審計處  薛友麗  冉茂盛
73.對中國建設銀行內部控制審計評價實踐的思考 
中國建設銀行海南總審計室  莫紅燕
74.對基層供電企業加強內部控制審計的探討
荊州市內部審計師協會  荊州市供電公司審計部課題組
75.內部審計在企業內部控制中的作用
中國二十冶建設有限公司  審計室
76.開展內部控制自我評估及其形式與方法
中航雷達與電子設備研究院   李志剛 方慧娟
77.內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
中國儲備糧管理總公司   單東升
78.對我國企業內部控制若干問題的思考
——基于《內部控制基本規范》實施視角
蘭州大學第二醫院   李君
甘肅省內部審計師協會  李衛中

優秀論文提名獎106篇
1. 新疆農村信用社內部控制環境不佳的原因探析及優化思

新疆維吾爾自治區農村信用社聯合社   張瑞力
2. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐
大連港集團有限公司審計部  安志國
3. 建立和發展內部審計是促進內部控制制度建設的有效途徑
嘉興市文化名城投資集團有限公司
4. 企業內部控制制度評價的實踐思考
中國聯合工程公司  伊麗貞  潘美娟
5. 內部審計在企業開展內部控制評價的思考
吉林省白山市郵政局審計部  康慧斌
6. 加強內部控制審計  提高內部審計質量
 新疆廣電局計財(審計)處  李紅  馬合木提
7. 金融危機形勢下農業銀行內部控制措施探討
中國農業銀行股份有限公司青海省分行內控合規部
                                       顏生德  蘇海
8. 電力企業開展內部控制審計評價的具體實踐 
天津市電力公司課題組
         王江  趙宇紅  儲信琰  單志杰   傅蓉  葛蘭
9. 淺談內部審計在企業內部控制建設中的職能與作用
中國電子科技集團公司第一課題組
10. 轉變觀念提高認識完善鐵路企業內部控制
昆明鐵路局審計處   何鈺
11. 進一步改進完善商業銀行內部控制評價方法的實踐與思考
農業銀行廣東分行   陳靜楓
12. 對內部控制體系中人力資源工作的幾點思考
大連遠洋運輸公司  劉曉航
13. 公辦學校內部會計控制探析
大興區第一中學   于潔
14. 高校政府采購內部控制與審計監督淺探
內蒙古師范大學紀委監察審計處
15. 基于企業內部控制基本規范對內部審計工作的思考
昆明鐵路局審計處 萬兵
16. 內部審計在中小企業內部控制制度建設中的作用
湖南鐵道職業技術學院   張莉
17. 關于國有企業采購的內部控制與審計要點概述 
中國電子科技集團公司第二課題組
18. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐
中國石油吐哈油田分公司   何偉
19. 關于審計向檢查內控制度延伸的若干探討
上海金橋集團有限公司  王文博
20. 淺議內部審計在內控評價實踐中的作用
中國電信集團江蘇蘇州分公司  聞建亞
21. 淺議內部審計在內部控制體系建設中的作用
寧波金田銅業集團有限公司  吳斌  王紅波
寧波內部審計協會江北分會        陳文生
22. 健全制度管理 強化審計監督——西營門街推行《財務管理內控制度》的實踐與思考
西營門街道辦事處主任   呂潔
23. 內部控制審計中應關注的幾個問題
中國一拖集團有限公司   李振華
24. 內部審計與內部控制體系建設——淺談摩根大通銀行操作風險管理方法的啟示
國機財務有限責任公司    莫茁
25. 試論內部控制具體評價標準的適當完善
中國電信股份有限公司寧波分公司審計部 戎偉躍
26. 淺談工程項目內部會計控制和審計
青島遠洋船員學院    王志偉
27. 內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
中冶天工建設有限公司   張新勝
28. 信息技術審計內部控制評價與思考
中國人民銀行西安分行內審處課題組
29. 實施《企業內部控制基本規范》對內部審計工作影響的思考
濟南鐵路局審計室青島審計部   許浩然
30. 完善內部控制評價標準的思考和實踐
中鐵八局集團有限公司  王征 楊兢業 崔軍 劉智斌
31. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐
中國電子科技集團公司第三課題組
32. 淺談內部審計在內部控制評價中的實踐
重慶大江信達車輛股份有限公司審計監察部   唐麗
33. 內部審計在企業開展內部控制評價的實踐與體會
中國機械設備進出口總公司  姚學梅
34. 建立和完善農業銀行內控評價體系的思考
農業銀行湖北省分行駐咸寧審計辦
 張曉林 胡延興 龍孔基
35. 小議內部審計與內部控制
中核北方鈾業公司  董晶晶
36. 基于風險管理框架的內部控制設計
現代投資股份有限公司長潭分公司 周華君
37. 內部控制自我評估形式與方法探疑——以中國電信定
西分公司為例
中國電信定西分公司審計室  劉軍
38. 全面提高內部審計控制自我評估水平的探索和實踐
西安交通大學審計處  王書占
39. 淺析上市公司內部控制評價
中國電信青海公司審計部  楊明艷
40. 談加強高校內部控制審計
中南大學    范儉  楊明亮
41. 完善公司內部控制評價方法的思考與實踐
中國電信青海公司審計部  莫仲年
42. 貨代企業以全程信用風險管理為導向的內控審計方法探討
中遠集裝箱運輸公司    沈瑜
43. 內部審計如何協助管理層實施《企業內部控制基本規范》
上海寶冶建設有限公司   孔令芳
44. 試論企業實施內部控制的必要性、難點和方法
上海電氣集團股份有限公司審計稽察室  程剛峰
45. 淺談氣象部門內部控制體系建設中的人力資源建設及其重要性
大同市氣象局    劉瑩瑩
46. 建立健全企業內部控制評價標準的思考
渤海船舶重工有限責任公司審計處   關悅  王婷
47. 關于內部審計與企業內部控制體系建設的幾點思考
慈溪內審分會課題組  胡立君  徐長吉
48. 恰當定位 提升自我 做現代企業的好參謀
中國石油西北銷售公司   施望婷
49. 內部審計與內部控制
大連港集團審計部   于杰
50. 內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
中冶京唐建設有限公司  曹丹
51. 電信企業內部控制和內部審計關系初探
中國電信股份有限公司甘肅分公司審計部
姜海泉  劉新宇
52. 基于內部控制視角的內部審計思考
中核蘇閥科技實業股份有限公司  賀鳳英 韓建榮
53. 內部審計與內部控制體系建設
貴州高峰石油機械有限責任公司   于愛紅
54. 內審工作有“為”就有“位”---煤炭企業內審工作對管理層實施《企業內部控制規范》的幫助
山西晉城煤業集團審計部   郭海斌
55. 內部審計在上市公司實施《企業內部控制基本規范》中的實踐
攀鋼(集團)公司審計部     姚小玲
56. 內部審計在企業開展內部控制評價的問題與對策
中國電子科技集團公司第六課題組
57. 強化內部審計功能、完善企業內部控制體系
洛陽北方企業集團有限公司審計部   李偉  時喜紅
58. 充分利用外部資源,加強企業內部風險控制管理
中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司  郝秀珍 李紅革
59. 淺議內部審計在企業內部控制中的作用
河南天方藥業股份有限公司審計處   張宏占
60. 內部審計在加強企業內控中的角色和作用
上海移動內審部     王菲   周蒙婕
61. 淺談施工企業內部控制存在的問題和內部審計作用的發揮
中鐵十二局集團第二工程有限公司   李華春
62. 淺談如何發揮內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
烏魯木齊鐵路局審計處   吳冀琳
63. 中小型勘探企業內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
鐵道第一勘察設計院集團有限公司   金濤
64. 淺議內部審計與企業內部控制自我評估
大連港集團審計部  耿鍵
65. 淺談商業銀行內部審計在內部控制中的作用
農業銀行河南平頂山分行劉可可   馮民科
66. 內部審計在企業內部控制中的作用
中國航天科工集團四院四部     何湘舟 朱闐
67. 完善內部控制體系,促進集團內審進一步發展 
中國一拖集團有限公司  呂曉
68. 淺談內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
長春市郵政局  霍春新
69. 加強內審監督評價  確保內控有效實施----談教育系統內控制度建設及內部審計評審
邯鄲市教育局  侯學喜  牛英民  劉世強
70. 淺議內部審計在內部控制建設中的作用
大連港集團有限公司審計部 張淑波
71. 行政機關與內部控制制度
桃源縣內審協會   李云飛
72. 內部審計協助施工企業實施內部控制基本規范的探討
中鐵十七局集團建筑工程有限公司   王淑珍
73. 試論企業內部審計與內部控制體系之關系
中國航天科工集團九院紅峰廠審計處
郭芙蓉  楊志剛  涂鵬
74. 淺析次貸危機對我國商業銀行內部審計工作的影響和啟示
中國銀行河南省分行稽核部  王育偉
75. 淺談“免疫系統論”視角下的內部控制審計
貴州省氣象局審計處   李生念
76. 內部審計視角下的公允價值治理研究
安徽財經大學審計處課題組
77. 淺議上市公司風險管理機制與內部審計的關系
航天信息股份有限公司審計法律部    張剛
78. 內部審計在企業內部控制制度建設中的作用
中冶科工集團中冶實久建設有限公司  周濤
79. 重慶移動公司增值型內部審計的思考與實踐
中國移動通信集團重慶有限公司 張志剛 張政
80. 淺析平衡計分卡在電信內部審計中的作用
蚌埠電信分公司審計部  孟慶貴
81. 淺談企業內部控制體系建設
通化市郵政局   孫永勝
82. 地質調查項目支出預算內部控制管理的思考
中國地質調查局發展研究中心    李曉莉  劉育平
83. 淺論我國企業內部控制管理中存在的問題與對策
現代投資股份有限公司  謝偉忠
84. 公司內控效率提升探討
中國振華電子集團有限公司    肖立群
85. 轉換內審職能  推動中小企業內控建設
亞普汽車部件有限公司
86. 對運營管理流程審計的探析
中航工業金城集團有限公司   沈家軍 胡靜秋
87. 國有企業運營風險監控體系的研究
中航工業成飛公司  李國祥 徐兵 鄭學營 岳屹
88. 企業預算控制中審計策略探索
中國航天科工集團公司九院萬山公司   劉翠萍
89. 淺談高速公路項目的內部會計控制
湖南省醴潭高速公路建設開發有限公司  沈立君
90. 整合內部審計資源  努力實現審計價值
甘肅省張掖公路分局      呼萬平
91. 全過程跟蹤審計在陜西煤業化工集團基本建設管理中應用的探討
陜西煤業化工集團公司審計委   贠公法
92. 試論高科技投資公司項目審計的質量控制
國投高科技投資有限公司
93. 中小型商業銀行內部審計體系的構建
包商銀行 王慧萍 劉月菊 劉衛峰
94. 從內部環境的建設談企業內控制度的完善
國投欽州發電有限公司  王春虹
95. 淺談企業內部建設項目全過程工程造價控制
河南天方藥業股份有限公司審計處   劉瑞
96. 施工企業風險分析及內部審計控制
中鐵十七局集團三公司    劉型益
97. 集團型公司內部審計風險防范探討
上海外高橋(集團)有限公司審計室   施向群
98. 審計發揮“免疫系統”功能的途徑和方式
甘肅省煙草公司白銀市公司  姚巍
99. 淺談加強內部審計工作的做法
中冶京唐建設有限公司  喬麗琴
100. 高校經濟責任審計現狀分析及優化思路
華中農業大學審計處     張曉紅
101. 水電項目建設過程審計淺析
二灘水電開發有限責任公司審計與法律事務部
邱展法  孔向鋒
102. 淺談公路養護單位經濟責任審計
甘肅省公路局    李強
103. 談如何加強對農村公路建設項目的管理審計
甘肅省公路局    崔瑞九
104. 固定資產投資審計發展的趨勢分析
湖南省高速公路管理局      楊自拱   趙華
105. 公路養護單位經濟效益審計初探
甘肅酒泉公路總段   汪海
106. 淺談中小企業內部審計
錦州市地方鐵路管理處   毛麗英


組織獎9名
1. 廣西省內部審計師協會
2. 廣東省內部審計協會
3. 山東省內部審計師協會
4. 湖北省內部審計師協會
5. 浙江省內部審計協會
6. 上海市內部審計師協會
7.  中國石油化工集團公司審計局
8.  中國移動通信集團公司
9.  中國建設銀行

 

正式文件下載:中內協發〔2009〕31號


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